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2016保險兩個加強兩個遏制回頭看自查報告

時間:2019-08-13 08:52:03

  以下是小編整理的2016保險兩個加強兩個遏制回頭看自查報告範文,歡迎閱讀參考!

  2016保險兩個加強兩個遏制回頭看自查報告一

  根據《XXXXX 銀行貫徹落實銀監會關于加強内部管控遏 制違規經營和違法犯罪檢查工作方案》 (XXXXX“xxx5”1 号) (簡稱? ‘一加強、兩遏制’工作方案)和有關文件要求及 《關于 XXX 同志在部署推進?一加強、兩遏制專項檢查和 内控評價工作視頻會議上的講話》 , XXXXX 支行立即組織自 查,不走過場,不留死角,對查出的問題立即整改,對内控 工作起到明顯的督促作用。

  一、加強組織學習 XXXXX 支行案件防控領導小組重點學習了《一加強、兩 遏制工作方案》和 XXXXX 在《部署推進?一加強、兩遏制? 專項檢查和内控評價工作》視頻會議上的講話,提高了對内 控工作的認識,明确了業務發展與内控工作的關系,并制定 了 XXXXX 支行内部控制相關工作機制和案件防控工作措施。

  二、加強組織領導 支行主管行長親自靠上抓,内控評價領導小組對照上級 行?一加強兩遏制?檢查方案逐條逐項進行自查,不走過場, 不留死角,對查出的問題立即整改,對存在的隐患引起高度 重視,防微杜漸,堵塞漏洞,不留隐患。

  三、落實專項監督檢查 我行用半個月的時間對所有 xxx0 年至 xxx4 年形成檔案 的憑證資料進行認真仔細的自查,對業務流程進行重新梳 理,對于不合理的人為習慣性操作限期整改,争取 xxx5 年 新年有新的開端、新的起色。

  2016保險兩個加強兩個遏制回頭看自查報告二

  2016年**支公司保險部在公司經理室的領導下,認真貫徹落實總、省公司關于綜合部條線印章、信訪和單證相關管理規定,嚴格遵守相關管理規範的要求,開展日常工作,較好完成了年度各項工作任務。按照《中國保監會關于開展保險機構“兩個加強、兩個遏制”專項自查的通知》(保監稽查[2016]207号)要求,公司綜合部于2015年1月20日至22日開展了印章、信訪和單證管理工作的專項自查活動,現将自查情況總結報告如下:

  一、自查工作情況

  **支公司高度重視此次專項自查活動,成立了以公司經理李海慧為組長,以公司副經理為副組長、以部門經理、以及關鍵崗位人員為組員的“兩個加強、兩個遏制”專項自查工作組,實施本次自查工作。

  公司綜合部切實對照《自查情況表》中的内容,即針對印鑒(印章)管理、單證管理、信訪管理等三方面工作認真開展自查。

  二、自查發現主要問題

  (1) 印鑒(印章)管理

  在印章管理方面,經過自查,**支公司綜合部條線均能嚴格按照《中國人壽保險股份有限公司印章管理辦法》的規定,印章刻制流程合規進行,不存在私刻印章的現象;印章領用流程是完全按照《印章管理辦法》規定按時領取;公司印章管理系統支持實時動态管理,不存在超權限用印、私刻印鑒、已停用印鑒未及時收回銷毀等違規用印事項;印章保管信息記錄完整、準确,印章管理相關檔案資料完備;印章管理部門和管理崗位設置是不存在關鍵不相容崗位的情況,綜合部按要求配備印章管理員并實行AB崗保管制度。公司在印章管理雖然不存在《自查情況表》中的違規内容,但是通過自查發現我單位存在印章管理人員變更後,由于上報不及時導緻系統變更不及時,短時期内出現了系統保管人與實際人員不符的情況。

  (2) 信訪管理

  **支公司重視維護消費者權益,從做好信息披露到建設誠信銷售隊伍,從落實100%回訪到做好理賠服務及完善投訴渠道等方面為客戶提供更好的保障。經自查,綜合部條線按照保監會相關文件要求和總公司《銷售人員重大突發事件應急處理工作管理辦法》(國壽人險發〔2012〕495号)、《中國人壽保險股份有限公司營銷員風險預警工作管理辦法》(國壽人險發〔2012〕612号)文件規定,建立并明确了監測預警、各類風險防範及應急處置等各項任務的責任人和聯系人,并在此基礎上建立了值班工作制度。按照《中國人壽保險股份有限公司銷售人員違規處理規定》(國壽人險發〔2016〕31号)文件的規定,建立了保險消費投訴重大上訪及群體性事件責任追究制度。**支公司在近兩年滿期給付和退保壓力下沒有發生區域性、群體性信訪等風險事件。

  (3) 單證管理

  **支公司綜合部充分認識到單證管理的重要性,在工作中對全公司單證管理工作進行嚴格管控。在自查工作中,嚴格按照《人身意外傷害保險業務經營标準》的要求對公司系統各類單證進行檢查。所有保單均由中國人壽保險股份有限公司總公司統一設計、統一編碼管理,意外險紙質保單均由總公司或經授權的省級分公司印制。建立了單證管理系統,及時準确記錄意外險紙質保單各環節的詳細信息。同時要求保險中介機構建立了台賬,及時完整記錄意外險保單領取、使用、作廢、回銷的詳細情況,并對保險中介機構單證管理情況進行定期檢查。對保險單證的印刷、保管、領用、作廢和核銷進行實時動态管理,不存在長期未核銷單證、遺失單證、私印單證的行為。經過自查,**支公司綜合部單證管理員能夠按照《自查情況表》中單證管理的規定,要求保險中介機構建立台賬,及時完整記錄意外險保單領取、使用、作廢、回銷的詳細情況,但是在檢查中發現,有個别銀行網點不太配合,存在回繳不及時的現象。

  三、原因分析

  **支公司綜合部在本次自查工作中,嚴格按照《中國保監會關于開展保險機構“兩個加強、兩個遏制”專項自查的通知》(保監稽查[2016]207号)要求執行,對《自查情況表》中的内容進行了注意核查,未發現違規問題。但是在印章和單證管理工作中出現了個别影響工作效率的現象,經過分析,原因如下:一是印章管理人員變動後,由于工作交接、報備和上報申請更換等程序,短期内無法及時在系統變更。二是雖然**分公司辦公室要求條線内保險中介機構建立台賬,及時完整記錄意外險保單領取、使用、作廢、回銷的詳細情況,但是個别銀行網點由于銀行業務繁多,雖然能夠完成回繳,但有時回繳不及時。深層次原因,在制度上,雖然能夠按照保監會和上級公司的制度要求開展管理工作,但是強化執行的檢查機制執行力度不夠;從内控和管理流程上看,工作細化程度還不夠;從操作執行上看,原因在于效率有待進一步提高。

  四、整改情況

  **支公司綜合部針對本次自查活動的結果與各崗位責任人進行了深入的分析和探讨,并結合實際制定了相關措施以推動綜合部條線印章、信訪和單證管理工作不斷優化。

  一是不斷學習和落實保監會關于開展保險機構“兩個加強、兩個遏制”專項自查的通知中對綜合部條線日常管理工作的相關要求,同時嚴格落實上級公司對各崗位的制度規範和操作守則,做到嚴格管理、專業操作、規範實施。

  二是不斷優化工作流程,提高工作效率。在嚴格管理、專業操作、規範實施的基礎上,對崗位工作進行研究和探索,優化工作流程,不斷加強執行力,提高效率。具體來說,一是做好人員變動後工作交接和系統變更的時間安排,盡可能進行集中辦理和處理,提高效率;二是及時做好和銀行網點的溝通協調工作,督促銀行網點及時回繳我公司單證。

  三是加強檢查力度和頻度,确保防微杜漸。在現有檢查機制的基礎上,建立更加細化、更有效的檢查機制,便于在管理工作中及時發現問題,及時處理,防止事态蔓延、擴大、升級,真正做到防微杜漸,加強管理效果。

  總之,2016年**支公司綜合部條線在印章、信訪、單證管理工作中能夠積極履行職責,做好風險防範工作,也較好地完成了年度工作任務。但是,我們深知還有許多需要加強和努力的方面。在今後的工作中, **支公司綜合部條線将堅持以服務公司發展為宗旨,嚴格按照流程,規範行為,提高效率,完善機制、落實内控要求,紮紮實實地做好**支公司綜合部條線各項管理工作。